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實(shí)務(wù)
問題已解決
12月份的應(yīng)付職工薪酬工資余額貸方100000萬元,實(shí)際上工資已經(jīng)發(fā)完了,之前發(fā)工資沒沖,現(xiàn)在怎么做調(diào)整分錄



同學(xué)你好
是什么會計(jì)準(zhǔn)則
2023 03/21 10:24

蓉蓉 

2023 03/21 10:40
新會計(jì)準(zhǔn)則

樸老師 

2023 03/21 10:47
是發(fā)了工資沒做分錄嗎

蓉蓉 

2023 03/21 10:50
做了,但不懂為什么貸方還有余額

樸老師 

2023 03/21 10:53
同學(xué)你好
是不是多計(jì)提了呢

蓉蓉 

2023 03/21 10:55
是的,我看11月和12月都計(jì)提了

樸老師 

2023 03/21 11:02
那你沖減多計(jì)提的就可以

蓉蓉 

2023 03/21 11:06
怎么沖?分錄怎么做呢

樸老師 

2023 03/21 11:11
同學(xué)你好
是什么會計(jì)準(zhǔn)則

蓉蓉 

2023 03/21 11:18
新會計(jì)準(zhǔn)則

樸老師 

2023 03/21 11:25
同學(xué)你好
借應(yīng)付職工薪酬
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤

蓉蓉 

2023 03/21 13:45
貸利潤分配未分配利潤,是不是把這100000元已經(jīng)發(fā)掉的工資又調(diào)到未分配利潤去了?

蓉蓉 

2023 03/21 13:46
貸利潤分配未分配利潤,等于是增加利潤了?可是這100000工資已經(jīng)發(fā)完了,只是賬還掛著

樸老師 

2023 03/21 13:57
同學(xué)你好
對的
是這樣的

蓉蓉 

2023 03/21 15:24
為什么增加利潤呢?這100000工資已經(jīng)發(fā)完了

樸老師 

2023 03/21 15:33
同學(xué)你好
你這個(gè)不是沖減了嗎

蓉蓉 

2023 03/21 16:32
那少計(jì)提的個(gè)稅,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅借方有余額,怎么調(diào)?

樸老師 

2023 03/21 16:39
同學(xué)你好
這個(gè)發(fā)工資的時(shí)候扣

蓉蓉 

2023 03/21 16:42
也就是我們個(gè)稅都代扣完了,但是借方還有余額,怎么做分錄調(diào)

樸老師 

2023 03/21 16:49
同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
這樣
