問題已解決
待認(rèn)證進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)的時候轉(zhuǎn)到待抵扣進項稅額,已經(jīng)跨年了,怎么沖平?



你好,現(xiàn)在哪個科目有余額?
2023 03/24 09:57

84784982 

2023 03/24 10:02
待抵扣進項稅額貸方有余額

郭老師 

2023 03/24 10:03
當(dāng)時的分錄怎么做的?借應(yīng)交稅費待認(rèn)證帶帶底褲的嗎?那你當(dāng)時這個發(fā)票是不是加稅合計做賬了?

84784982 

2023 03/24 10:08
不是我做的賬,我剛接手的,你看他那個當(dāng)時購入的時候是帶認(rèn)證進項稅額,但是他結(jié)轉(zhuǎn)的時候把他那個轉(zhuǎn)到那個代抵扣進項稅額了。然后現(xiàn)在我看那個余額表兒,它這個待抵扣進項稅額貸方,有余額二有201000多的那個余額。

郭老師 

2023 03/24 10:12
借管理費用
應(yīng)交稅費待抵扣,
貸銀行
借應(yīng)交稅費待認(rèn)證,
貸應(yīng)交稅費待抵扣做這個余額是零的,你再查一下明細吧。

84784982 

2023 03/24 10:20
貸 銀行不對吧

郭老師 

2023 03/24 10:22
你買來的時候沒有支付嗎?如果沒有支付的話,掛到其他應(yīng)付款。

郭老師 

2023 03/24 10:23
你找一下之前的。你看一下發(fā)生額,有發(fā)生額的那個月。
