問題已解決
老師,請問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,留底稅額這樣記對嗎



你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,留底稅額是這樣做
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2023 04/10 15:09

84785005 

2023 04/10 15:28
下個月如果有開票,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以做
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
這樣對嗎,老師?

鄒老師 

2023 04/10 15:33
你好,下個月是只有銷項,沒有進(jìn)項,是這個情況嗎?

84785005 

2023 04/10 15:36
但是應(yīng)付賬款還掛著,該怎么處理啊

鄒老師 

2023 04/10 15:43
你好,應(yīng)付賬款沒有支付,就正常掛賬就好了?
