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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師,22年支付的房租,23年4月了還沒有收到發(fā)票,支付的房租已經(jīng)攤銷了,具體如下: 支付房租時 借:預(yù)付賬款—房租 貸:其他應(yīng)付款—墊資人 支付墊子款時 借:其他應(yīng)付款—墊資人 貸:銀行存款 攤銷時 借:預(yù)付賬款—房租 貸:管理費(fèi)用 那么收到發(fā)票時應(yīng)該如何處理呢? 這筆賬應(yīng)該如何調(diào)整呢? 會計(jì)分錄怎么做呢?



你好,收到發(fā)票的時候,把發(fā)票直接附在這個憑證后面就可以。
2023 04/11 09:11

84784982 

2023 04/11 09:14
如果是23年6月份收到發(fā)票,就直接把發(fā)票附在6月份的攤銷嗎?還是直接附在貸銀行存款那筆分錄呢?

東老師 

2023 04/11 09:15
附在攤銷的憑證后面就行了
