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問題已解決

老師我現(xiàn)在手工帳要轉(zhuǎn)金蝶,然后那個會計給我的科目余額表資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)據(jù)和他上報的稅務(wù)局的財務(wù)報表上的數(shù)據(jù)不一致,我現(xiàn)在是不是應(yīng)該按照上報的財務(wù)報表的數(shù)據(jù)來建立期初數(shù)據(jù)

84784990| 提問時間:2023 04/11 10:56
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)對的,你的理解是正確的
2023 04/11 10:58
84784990
2023 04/11 11:03
那這樣應(yīng)收賬款就少錄入,應(yīng)收票據(jù)也少錄入了,和實(shí)際不對,那這個怎么調(diào)賬呢
venus老師
2023 04/11 11:14
如果 你確認(rèn)實(shí)際是對的,就按實(shí)際調(diào)整,稅務(wù),按實(shí)際建賬
84784990
2023 04/11 11:17
按照實(shí)際調(diào)整 應(yīng)收帳款少錄入了 會計分錄怎么做呢
venus老師
2023 04/11 11:25
具體少錄入的業(yè)務(wù)是什么
84784990
2023 04/11 11:44
應(yīng)收帳款少錄入了 老師
venus老師
2023 04/11 11:47
我的意思 是這筆應(yīng)收賬款的實(shí)際業(yè)務(wù)是什么
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