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問題已解決

1.去年社保計(jì)提時(shí),個(gè)人部分計(jì)提是按工資表計(jì)提的,單位部分是根據(jù)當(dāng)月繳納的社保金額減去個(gè)人部分后余額計(jì)提的。 2.繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)合計(jì)與銀行流水金額一致。如下圖表格 3.還有一部分沒有計(jì)提,直接就是貸代扣社保,如下圖憑證 老師,我現(xiàn)在該怎么做賬,是沖銷重新做嗎? 但是都是去年的分錄,會(huì)影響今年的損益的

懶懶| 提問時(shí)間:2023 05/17 18:08
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,這個(gè)個(gè)人部分有沒有從員工工資里扣除啊,圖1年就是個(gè)人部分沒有計(jì)提這個(gè)費(fèi)用了,去年的工資費(fèi)用和個(gè)稅申報(bào)對(duì)不上了,需要調(diào)整2022年應(yīng)納稅所得額了,公司是不是一直交所得稅要退稅了
2023 05/17 18:16
懶懶
2023 05/17 18:22
老師,剛才查了一下,是在十一月工資里計(jì)提合在一起計(jì)提了。所以不影響
廖君老師
2023 05/17 18:27
您好啊,那太好了,現(xiàn)在是就是其他應(yīng)付款-代扣社保和應(yīng)付職工薪酬正好有余額,借貸方是不是,做個(gè)分錄沖平就好啦
懶懶
2023 05/17 18:37
老師,因?yàn)槿ツ瓴徽撌菃挝徊糠诌€是個(gè)人部分社保都有計(jì)提錯(cuò)誤,我現(xiàn)在是要沖銷修改還是做一個(gè)分錄?
懶懶
2023 05/17 18:38
根據(jù)各社保系統(tǒng)計(jì)提的是四萬二,但是明細(xì)賬里只有三萬九
廖君老師
2023 05/17 18:41
您好,這個(gè)金額只差3000元,把這個(gè)差額做在2023年吧,不要去調(diào)減2022年應(yīng)納稅所得額了,這個(gè)金額好解釋的,說我們工資是隔月發(fā)放并計(jì)提的,月度間差了3000元
懶懶
2023 05/17 19:45
老師,那分錄怎么做呢?
懶懶
2023 05/17 19:45
老師,那分錄怎么做呢?
廖君老師
2023 05/17 20:13
您好啊,借:管理費(fèi)用-工資? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資? ?代:其他應(yīng)付款-代扣社保 公司部分 借:管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)保險(xiǎn)? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-公司負(fù)擔(dān)保險(xiǎn)?
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