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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:請(qǐng)問關(guān)于研發(fā)費(fèi)用100%稅前加計(jì)扣除,計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)按加計(jì)扣除后應(yīng)納稅所得額提還是扣除前應(yīng)納稅所得額提呢?



廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,按加計(jì)扣除后應(yīng)納稅所得額提,咱交所得稅也是按加計(jì)后計(jì)算的啊
2023 05/18 19:55

m5806_17288 

2023 05/18 19:59
那利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額與所得稅額不成比例了

m5806_17288 

2023 05/18 19:59
那利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額與所得稅額不成比例啦

廖君老師 

2023 05/18 20:04
您好,如果成比例咱實(shí)際交的所得稅和計(jì)提的又不一樣了啊,咱計(jì)提還是要等于實(shí)繳的

m5806_17288 

2023 05/18 20:15
是的呢,月底需要把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)科目嗎?

廖君老師 

2023 05/18 20:19
您好啊,不需要,年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就可以的,不過您不怕辛苦每月結(jié)轉(zhuǎn)也可以,我們比較懶
