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問題已解決

生產型出口企業(yè),sj說要做免稅處理,對應的進項稅額要轉出,這個金額怎么算?假設當月抵扣的進項稅額共10萬,當月免稅銷售額是50萬,當月內銷銷售額30萬。進項稅額轉出金額怎么算?

什么都是半懂| 提問時間:2023 09/24 17:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
50/80*10=6.25 進項轉出是這些的
2023 09/24 18:03
什么都是半懂
2023 09/24 18:08
填寫到增值稅申報表的哪里?
什么都是半懂
2023 09/24 18:09
增值稅申報表主表的免抵退銷售額是不是要調到免稅銷售額那?
郭老師
2023 09/24 18:13
表二免稅對應的進項里面
什么都是半懂
2023 09/24 18:16
免稅項目用:第14欄嗎
什么都是半懂
2023 09/24 18:20
增值稅申報表主表的免抵退銷售額是不是要調到免稅銷售額那?
郭老師
2023 09/24 18:22
對的,是的,你是生產企業(yè)的,就在免抵退里面申報就行。
什么都是半懂
2023 09/24 18:38
轉免稅也是填免抵退銷售額那?
郭老師
2023 09/24 18:39
是的,是的,是這么做的。
什么都是半懂
2023 09/24 18:42
就是跟之前那樣也是填在免抵退銷售額那。就是進項稅額轉出那多填個免稅進項稅額轉出?
郭老師
2023 09/24 18:43
是的,對的是的對的是的。
什么都是半懂
2023 09/24 18:44
全部轉免稅,不給退。為什么不用轉填在免稅銷售額那?
郭老師
2023 09/24 18:45
你好,為什么要填寫免稅?你備案的是哪一個?你備案的是商貿嗎? 商貿在這里面填寫的
什么都是半懂
2023 09/24 19:55
不是商貿。是生產型企業(yè)
郭老師
2023 09/24 20:43
就不能填寫免稅銷售額
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