問題已解決
請問查了之前的賬,發(fā)現(xiàn)我們公司沒有給對方公司開票,沒有入賬,現(xiàn)在想入賬,怎么入呢



您好,同學,那還開票嗎?
2023 09/25 00:24

賬1 

2023 09/25 00:30
有的開具,有的不開具

賬1 

2023 09/25 00:31
銷售貨物的,之前年度的

向陽老師 

2023 09/25 00:40
您好,同學
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅銷項稅額

賬1 

2023 09/25 01:04
老師沒有開具發(fā)票也是貸銷項稅額嗎

向陽老師 

2023 09/25 06:55
您好,同學,是的,無票收入,也要在電子稅務局申報無票收入的呢

賬1 

2023 09/25 11:11
老師那之前年度的,我應該在什么時候申報

賬1 

2023 09/25 11:11
無票收入呢,贈送的也要申報嗎

向陽老師 

2023 09/25 11:13
您好,同學,是您贈送給別人的嗎

賬1 

2023 09/25 11:55
對,我們公司贈送給對方公司的

向陽老師 

2023 09/25 11:58
無償贈送客戶的商品,如果沒有按照稅法規(guī)定開具折扣發(fā)票,增值稅方面確實是需要視同銷售,在增值稅報時填寫在“無票收入”欄。

賬1 

2023 09/25 12:25
請問需要入賬嗎

向陽老師 

2023 09/25 12:27
您好,同學,是需要入賬得

賬1 

2023 09/25 12:30
老師請問入賬的分錄是?

向陽老師 

2023 09/25 12:33
您好,同學
借:營業(yè)外支出
貸:庫存商品
應交稅費應交增值稅銷項稅額

賬1 

2023 09/25 13:12
老師像沒有開票的銷售貨物,銷項稅額是怎么算呢?

賬1 

2023 09/25 13:13
老師像結轉(zhuǎn)銷售成本沒有發(fā)票的,是正常結轉(zhuǎn)嗎?

向陽老師 

2023 09/25 13:16
沒有開票的銷售貨物,按照銷售金額來計算啊,先除以1+13%,再乘以13%計算
是正常結轉(zhuǎn)

賬1 

2023 09/25 16:28
老師贈送的也結轉(zhuǎn)銷售成本嗎
