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問題已解決

老師,本題問的允許抵扣的進項稅額,其中(6)是購進高粱生產(chǎn)白酒按照農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除辦法,【解析寫:購進高粱時不計算抵扣進項稅額】 那為什么本題問準予抵扣的進項稅額還是把收購高粱這部分算進抵扣項了?

m53612668| 提問時間:2023 10/03 08:51
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,正在回復(fù)題目
2023 10/03 08:58
小林老師
2023 10/03 09:00
因為購買的高粱實際使用了
m53612668
2023 10/03 09:09
還是沒有明白
小林老師
2023 10/03 09:21
已經(jīng)消耗了,進項稅可以抵扣
m53612668
2023 10/03 09:25
上下兩道題對比: 同樣的委托加工,(6)委托加工里,對乙酒廠沒有描述是一般納稅還是小規(guī)模納稅,只說乙酒廠開普票90400,默認含稅,這里為什么就是?(1?0.13)呢? 我兩道題都做錯就是這個?多少判斷錯誤。
小林老師
2023 10/03 09:27
題目沒特別說明小規(guī)模,按一般納稅人,
m53612668
2023 10/03 10:08
只購進不使用核定扣除就不能抵扣,購進后使用就可以抵扣,是這個意思?
m53612668
2023 10/03 10:27
老師回復(fù)下問題
小林老師
2023 10/03 11:50
是的,您的理解非常正確
描述你的問題,直接向老師提問
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