問題已解決
這種情況應該如何填寫?上一季度報稅時沒有遇到這種問題



同學,你好
根據(jù)提示,你18行填寫的是0,和減免稅申報表的數(shù)據(jù)不符合
2023 10/04 13:41

看不懂 

2023 10/04 13:46
如果18行填數(shù),則顯示需要退稅4449.51,但是今年我根本就沒交過增值稅金及附加

小菲老師 

2023 10/04 13:46
同學,你好
你選擇的優(yōu)惠是什么,發(fā)一下

看不懂 

2023 10/04 13:53
第二張表,自動生成的,關于個體戶雙復增稅政策

看不懂 

2023 10/04 13:53
一直顯示不合規(guī),只能縮減成這樣了

小菲老師 

2023 10/04 13:59
同學,你好
你把減免稅額的優(yōu)惠截圖給我看一下

看不懂 

2023 10/04 14:05
截圖如下

小菲老師 

2023 10/04 14:07
同學,你好
對湖北省外的的小規(guī)模后面是什么
是減按1%征收嗎

看不懂 

2023 10/04 14:10
是的,減按1%

小菲老師 

2023 10/04 14:59
同學,你好
你退出之后重新進,只填寫銷售額就行

看不懂 

2023 10/04 16:10
不好意思,有點沒太明白?

小菲老師 

2023 10/04 16:15
同學,你好
你申報表退出,然后重新登錄,重新填寫銷售額,下面的減免稅額會自動生成的

看不懂 

2023 10/04 16:25
重新試過了,還是這樣的

看不懂 

2023 10/04 16:26
截圖里的表,之前就是自動生成的

小菲老師 

2023 10/04 16:27
同學,你好
那不對的,建議聯(lián)系專管員后臺看一下數(shù)據(jù),這種增值稅申報表一般是自動生成的,不需要自己手動修改的

看不懂 

2023 10/04 16:37
好的,多謝

小菲老師 

2023 10/04 16:37
不客氣,祝工作順利
