問題已解決
我當(dāng)月有紅沖的進項票,進項稅要轉(zhuǎn)出 借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) 應(yīng)付賬款-負數(shù) 月末時是不是要做下面的分錄呢? 借 應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 是這樣做嗎



可以的,可以這么做的
2023 10/06 13:13

84784970 

2023 10/06 13:41
正常應(yīng)該怎么做正確的分錄呢?

郭老師 

2023 10/06 13:44
正確的就是這一個呀。

郭老師 

2023 10/06 13:44
省略了一個轉(zhuǎn)出未交增得稅。

84784970 

2023 10/06 17:59
外包出來小公司需要注意什么,正常都是手工賬嗎?朋友介紹的一家小公司外包的帳,大公司做習(xí)慣了,不怎么敢接小公司的,還是內(nèi)帳

郭老師 

2023 10/06 19:27
做內(nèi)賬的嗎
主營是啥的
