問題已解決
下午好老師,9月分付了食堂費用 但是他還沒開票給我那我咋掛數(shù) 借:管理費用 貸銀行存款嗎?但是她還沒開票給我 我怕我這樣記 到時回票了 咋做賬?如果先掛 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行 那當(dāng)月費用不就變小了嗎



你好,9月分付了食堂費用,沒有取得發(fā)票,可以先這樣
借:應(yīng)付職工薪酬—福利費,貸:銀行存款
取得發(fā)票再這樣
借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費
2023 10/07 16:01
m668337288 

2023 10/07 16:04
好像不對啊,老師,因為我是9月付8月的伙食費,那我8月計提的時候就是借伙食費,貸其他應(yīng)付款

鄒老師 

2023 10/07 16:05
你好,8月份計提的分錄是
借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費,不會涉及 其他應(yīng)付款?
