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問題已解決

老師,外貿企業(yè)需要填寫增值稅減免稅申報明細表嗎?

84785030| 提問時間:2023 10/11 15:45
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,咱有免稅收入就填寫這張表。
2023 10/11 15:47
84785030
2023 10/11 15:51
圖里面的這兩個空怎么填寫呢?
玲老師
2023 10/11 15:58
一個是不含稅的,銷售額,一個是對應的進項稅額。
84785030
2023 10/11 16:03
我們公司出口的銷售額是免稅的,進項在認證平臺上面選了不抵扣進項,需要填寫這兩個空嗎?
玲老師
2023 10/11 16:33
你好 稍等我看一下再回你?
84785030
2023 10/11 22:46
這個表怎么填呢?
玲老師
2023 10/12 07:40
“出口免稅”填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定出口免征增值稅的銷售額,但不包括適用免、抵、退稅辦法出口的銷售額。小規(guī)模納稅人不填寫本欄。
玲老師
2023 10/12 07:44
稱”:根據(jù)國家稅務總局最新發(fā)布的《減免性質及分類表》所列減免性質代碼、項目名稱填寫。同時有多個免稅項目的,應分別填寫。  ?。ǘ俺隹诿舛悺碧顚懠{稅人本期按照稅法規(guī)定出口免征增值稅的銷售額,但不包括適用免、抵、退稅辦法出口的銷售額。小規(guī)模納稅人不填寫本欄。   (三)第1列“免征增值稅項目銷售額”:填寫納稅人免稅項目的銷售額。免稅銷售額按照有關規(guī)定允許從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的,應填寫扣除之前的銷售額。   一般納稅人填寫時,本列“合計”等于主表第8行“一般貨物、勞務和應稅服務”列“本月數(shù)”。   小規(guī)模納稅人填寫時,本列“合計”等于主表第9行“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”。  ?。ㄋ模┑?列“免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額”:免稅銷售額按照有關規(guī)定允許從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的,據(jù)實填寫扣除金額;無扣除項目的,本列填寫“0”。   (五)第3列“扣除后免稅銷售額”: 按表中所列公式填寫。  ?。┑?列“免稅銷售額對應的進項稅額”:本期用于增值稅免稅項目的進項稅額。小規(guī)模納稅人不填寫本列,一般納稅人按下列情況填寫:   1.納稅人兼營應稅和免稅項目的,按當期免稅銷售額對應的進項稅額填寫;   2.納稅人本期銷售收入全部為免稅項目,且當期取得合法扣稅憑證的,按當期取得的合法扣稅憑證注明或計算的進項稅額填寫;   3.當期未取得合法扣稅憑證的,納稅人可根據(jù)實際情況自行計算免稅項目對應的進項稅額;無法計算的,本欄次填“0”。   (七)第5列“免稅額”:一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別按下列公式計算填寫,且本列各行數(shù)應大于或等于0。   一般納稅人公式:第5列“免稅額”=第3列“扣除后免稅銷售額”×適用稅率-第4列“免稅銷售額對應的進項稅額”。   小規(guī)模納稅人公式:第5列“免稅額”=第3列“扣除后免稅銷售額”×征收率。
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