問題已解決
請問老師,前面會計庫存商品余額不對,我們重新核對了數(shù)量和金額。庫存數(shù)量和金額比原來會計多3萬,多出來的數(shù)量和金額怎么做分錄,具體怎么操作



您好,就是實際庫存比賬面要多3萬,這里沒有分錄,下月結(jié)轉(zhuǎn)成本時會計分錄的賬面少結(jié)轉(zhuǎn)3萬,這樣就賬實一樣了
2023 10/18 22:12

67181291 

2023 10/18 22:34
似乎沒太明白。我可以把差異直接補在庫存表上?

廖君老師 

2023 10/18 22:36
您好,當然不可以的,您咋寫分錄呀,沒有發(fā)票,哪能直接入存貨

67181291 

2023 10/18 22:44
嗯嗯,做不了分錄

廖君老師 

2023 10/18 22:46
您好,這些錯誤我們也不能單獨列出,混在一個月銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)里調(diào)整,讓外人知道我們財務(wù)還能庫存不準,哪還有人相信我們做的報表呀

67181291 

2023 10/18 22:48
嗯嗯,謝謝老師。我想想,就是結(jié)轉(zhuǎn)票出去3萬,次 頭疼

67181291 

2023 10/18 22:54
單價調(diào)低,數(shù)量高一點。就多出庫存了。行不行??

67181291 

2023 10/18 22:54
單價調(diào)低,數(shù)量高一點。就多出庫存了。行不行

廖君老師 

2023 10/18 22:58
您好,行的,現(xiàn)在不是金額有差異么,您咋調(diào)能調(diào)成賬實一樣就可以的哈

67181291 

2023 10/18 22:59
辛苦你了老師,十分感謝。這么晚還回復我消息

廖君老師 

2023 10/18 23:04
親愛的朋友,您太客氣了,您的信息好香,讓我都不困了,難得遇見您這么好心的,
