問題已解決
你好,8月開的專票,9月沖紅,然后稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在沖紅的稅拿來抵扣這個月的稅金,會計分錄怎么做呢



您好,就按照紅字發(fā)票做賬就可以
2023 10/20 11:16

84784957 

2023 10/20 11:20
有點不明白,8月分錄是,借其他應(yīng)收款-公司,貸工程結(jié)算,貸應(yīng)交稅費-銷項,9月分錄沖紅是,負數(shù)借其他應(yīng)收款-公司,負數(shù)貸工程結(jié)算,負數(shù)貸應(yīng)交稅費-銷項

東老師 

2023 10/20 11:21
對呀,沒錯,就是這么做

84784957 

2023 10/20 11:21
那我這個稅金我已經(jīng)交了,然后沖紅了,變成了留抵稅額,拿來抵扣下一個稅金的時候該怎么做呢

東老師 

2023 10/20 11:21
你開紅字發(fā)票直接抵你的銷項稅額就行

84784957 

2023 10/20 11:27
那我交稅金的時候直接就,
借應(yīng)交稅費-銷項 負數(shù)
借應(yīng)交稅費-未交增值稅
這樣嗎

東老師 

2023 10/20 11:28
對的,是的就是這么做的

84784957 

2023 10/20 11:50
那這樣子,我上個月計提的應(yīng)繳稅費銷項稅額的那個數(shù)不是一直不能平 會一直在余額表掛著嗎

東老師 

2023 10/20 11:51
在賬上掛著不算是錯誤的
