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問題已解決

(3)8月5日,購入乙材料一批,合同標明不含稅價款為550000元,增值稅稅率為13%。購銷雙方約定的折扣條件為2/10,n/30(“中原裝備”采用凈價法處理該現(xiàn)金折扣)。開出現(xiàn)金支票,支付某個體戶該批材料運費為2000元,沒有取得運費增值稅專用發(fā)票。 材料尚未到達公司。這個會計分錄怎么寫?

uj21_莫| 提問時間:2023 10/25 16:20
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
借在途物資552000 應交稅費-應交增值稅-進項稅71500 貸應付賬款623500
2023 10/25 16:22
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