問(wèn)題已解決
我們一般納稅人,自來(lái)水公司總表戶主,水發(fā)票進(jìn)項(xiàng)3%稅,我開(kāi)票給分表企業(yè)稅務(wù)增稅種9%。這樣我公司怎么解決稅差問(wèn)題呢?如收到水費(fèi)含稅10000(3%稅率),開(kāi)給共用水表企業(yè)含稅3000(9%稅率),這個(gè)稅差用處理嗎?怎么處理?



1.調(diào)整價(jià)格:您可以考慮與分表企業(yè)協(xié)商,將含稅價(jià)格調(diào)整為適合您的稅率的金額。例如,您可以收取較低的費(fèi)用,以彌補(bǔ)您需要支付的較高稅款。
2.重新核算成本:您可以重新核算您的成本,以考慮稅差的影響。例如,您可以按照不含稅的價(jià)格計(jì)算您的成本,然后將稅款作為額外的費(fèi)用收取。
2023 10/26 10:06

84785028 

2023 10/26 10:09
老師,稅務(wù)方面這樣屬于合規(guī)嗎?

樸老師 

2023 10/26 10:13
同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦

84785028 

2023 10/26 10:19
如收到水費(fèi)含稅10000(3%稅率),開(kāi)給共用水表企業(yè)含稅3000(9%稅率),老師合規(guī)怎么計(jì)算呀?

84785028 

2023 10/26 10:21
老師 3000*7%=210(多收)

樸老師 

2023 10/26 10:25
多收的需要收票方自己承擔(dān)
所以多收
