問題已解決
老師,幫忙看下,車輛**到公司做,借:固定資產(chǎn) 借:進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:其他應(yīng)付款,折舊時(shí),借:其他應(yīng)付款 貸累計(jì)折舊 出售時(shí) 借:其他應(yīng)付款 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 貸:銷項(xiàng)稅額,出售時(shí)貸的固定資產(chǎn)是出售時(shí)的金額,其他應(yīng)付款貸方有余額也平不了



您好,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款貸方是吧
2023 11/03 16:09

84784963 

2023 11/03 16:18
對(duì)的,老師,。

小鎖老師 

2023 11/03 16:19
折舊的時(shí)候不對(duì) 應(yīng)該是? 借 管理費(fèi)用? 貸 累計(jì)折舊

84784963 

2023 11/03 17:10
老師,公司每年只收取管理費(fèi)用。這樣折舊成本費(fèi)用的話,虧損太大

小鎖老師 

2023 11/03 17:13
關(guān)鍵是你不做成本費(fèi)用的話,這樣其他應(yīng)付款就沒法消除了

84784963 

2023 11/03 17:18
其他應(yīng)付款能不能做到營(yíng)業(yè)外收入

小鎖老師 

2023 11/03 17:22
不能,這個(gè)是不可以的

84784963 

2023 11/03 17:39
老師,借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款呢

小鎖老師 

2023 11/03 17:40
你確定可以銀行支付嗎
