問題已解決
老師 每次結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅和實(shí)際繳納的增值稅有一定的差額 這個(gè)差額應(yīng)該怎么做分錄處理



您好,這個(gè)的話,是可以做到財(cái)務(wù)費(fèi)用的
2023 11/06 10:20

84785044 

2023 11/06 14:29
怎么做分錄呢
但我是應(yīng)交稅費(fèi)這邊有個(gè)負(fù)數(shù)

小鎖老師 

2023 11/06 14:30
借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)
