問題已解決
請問我們公司項目上購買了一批材料 錢付了貨到項目上 這個賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理啊



借:原材料
貸:銀行存款
2023 11/06 14:47

84785043 

2023 11/06 15:02
發(fā)票未收到,我們之前做賬之前材料是直接入工程施工成本的

84785043 

2023 11/06 15:04
必須要先入到原材料這個科目嘛

家權(quán)老師 

2023 11/06 15:12
直接就領(lǐng)用的,計入工程施工就行

84785043 

2023 11/06 15:29
這樣處理對嗎老師
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
借:工程施工?不含可抵扣進項稅額
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
收到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
貸:應(yīng)付賬款

家權(quán)老師 

2023 11/06 15:31
暫估入庫?
借;工程施工
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
? ?工程施工(暫估差額)?
應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
