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問題已解決

想咨詢一下遞延收益的使用方法

84784969| 提問時間:2023 11/07 15:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? 攤銷遞延收益的會計分錄 1、取得遞延收益時,應做的會計分錄為: 借:銀行存款 貸:遞延收益 2、在收益分攤時,應做的會計分錄為: 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入——政府補貼 (1)在依據(jù)遞延收益的收款憑據(jù),可以做以下賬務處理: 借:銀行存款 貸:遞延收益 (2)依據(jù)《遞延收益確認與結轉(zhuǎn)表》,對本期需要確認的收益,做以下賬務處理: 借:遞延收益 貸:其他綜合收益 營業(yè)外收入等 (3)本期期末結轉(zhuǎn)損益,做以下賬務處理: 借:其他綜合收益 營業(yè)外收入等 貸:本年利潤 (4)同時,結轉(zhuǎn)未分配利潤,做以下賬務處理: 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤
2023 11/07 15:44
84784969
2023 11/07 15:50
發(fā)生的成本費用呢
玲老師
2023 11/07 15:50
你好? 正常入賬就行了?
84784969
2023 11/07 15:58
最后在年末結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎? 材料領用呢?
玲老師
2023 11/07 15:59
你好,最后是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入對的。
84784969
2023 11/07 16:00
費用需要列出是這個專項使用嗎?
玲老師
2023 11/07 16:03
你好 不用呀? 是直接科目就行了
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