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實(shí)務(wù)
問題已解決
借:預(yù)付賬款(藍(lán)字)1000 借:管理費(fèi)用(紅字)-1000 您好,月初做了這樣一筆分錄后月末期間損益結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用有余額,應(yīng)該怎么辦呢



你好,余額是借方1000嗎?
2023 11/20 09:15

3221 

2023 11/20 09:20
您好,這樣

郭老師 

2023 11/20 09:21
這不有嗎?這不已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)啦,結(jié)轉(zhuǎn)損益里面有。

3221 

2023 11/20 09:25
企友提示損益科目有余額不能結(jié)轉(zhuǎn)保存,應(yīng)該怎么辦呢

郭老師 

2023 11/20 09:26
你好,把你的發(fā)生額截圖看一下,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的截圖。

3221 

2023 11/20 09:37
您好老師,管理費(fèi)用多記了1000然后紅沖完又發(fā)生了576.26,最后管理費(fèi)用有余額

郭老師 

2023 11/20 09:39
你這個只看到了一部分。如果你結(jié)轉(zhuǎn)不了的話,你把這個管理費(fèi)用負(fù)數(shù)放到貸方吧,貸方正數(shù)

3221 

2023 11/20 10:32
老師您好,我記為貸方正數(shù),余額是在貸方

3221 

2023 11/20 10:34
能保存,就是余額數(shù)為紅,有影響嗎

郭老師 

2023 11/20 10:34
余額是零才對,損益類的科目余額沒有零的

郭老師 

2023 11/20 10:35
損益類的科目余額都是零的,剛才打錯。
