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請(qǐng)問一下:開票給客戶,一般加收幾個(gè)點(diǎn)不會(huì)虧本,怎么算呢

84784950| 提問時(shí)間:2023 11/29 16:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
一般納稅人還是小規(guī)模開什么業(yè)務(wù)的?
2023 11/29 16:23
84784950
2023 11/29 16:26
一般納稅人的老師
郭老師
2023 11/29 16:27
13%銷售貨物的嗎?如果是的話,不考慮其他的,扣除18.81%。
郭老師
2023 11/29 16:27
按照小型微利企業(yè)來的。
84784950
2023 11/29 16:34
扣除什么的18.81,我不太明白
郭老師
2023 11/29 16:35
你是一般納稅人,是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,按照這個(gè)來交稅。然后你的 企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤來繳納 如果不考慮的話,全部都是你的稅率加起來增值稅13%,附加稅12%,小型微利企業(yè)減半印花稅萬分之三,小型微利企業(yè)減半企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)5%。加起來就是18.81%。
84784950
2023 11/29 16:40
老師 你幫我看這個(gè),我成本是127、賣出148,增值額是1050,但是中間人要吃回扣,開票223,這樣我要加收多少稅點(diǎn)
郭老師
2023 11/29 16:41
這個(gè)成本是含稅的還是不含稅,對(duì)方也是開13%嗎?
84784950
2023 11/29 16:50
還沒有 含稅,
84784950
2023 11/29 16:51
是我們這邊開票給客戶,多出來的是業(yè)務(wù)員賺的,成本127-賣148,開票223
郭老師
2023 11/29 16:52
對(duì)方不給你開專票或者是普通發(fā)票。那你的增值稅就是按照13個(gè)點(diǎn)交企業(yè)所得稅1050乘以5% 印花稅萬分之三減半。附加稅6% 加起來14%的。
84784950
2023 11/29 16:58
這樣子算我是交207,但是我開票給他是223,11150-6350=4800,增值這么多
郭老師
2023 11/29 16:59
沒有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣交13%
84784950
2023 11/29 17:03
我有進(jìn)項(xiàng)呀,實(shí)際就是多了個(gè)業(yè)務(wù)員在中間,
郭老師
2023 11/29 17:04
那你的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?
84784950
2023 11/29 17:06
127*50*13% 老師50是件數(shù)
郭老師
2023 11/29 17:08
增值稅2%,附加稅6%,印花稅萬分之三減半所得稅1% 加起來3.5%的。
84784950
2023 11/29 17:14
這個(gè)是加收他的點(diǎn)嗎?不明白
郭老師
2023 11/29 17:14
對(duì)的,是的,這是收對(duì)方的稅點(diǎn)。
84784950
2023 11/29 17:18
是用那個(gè)金額去乘
郭老師
2023 11/29 17:19
你好,7400,我用的是這個(gè)。
84784950
2023 11/29 17:23
我有點(diǎn)不太明白,我開票給他是11150
郭老師
2023 11/29 17:25
那你單位是虛開發(fā)票是這個(gè)意思啊,然后只算多開發(fā)票的那一部分。
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