問題已解決
老師計提社保,工資的分錄:借:管理費用 銷售費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 計提應(yīng)發(fā)數(shù) 發(fā)放工資繳納社保的時候:借:應(yīng)付職工薪酬—社保 其他應(yīng)收款(個人承擔(dān)部分) 貸:銀行存款 發(fā)放工資的時候:借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款 對嗎??



你好,沒錯的是這么做的
2023 12/05 15:23

84785036 

2023 12/05 15:32
如果先發(fā)工資,后繳納社保,改成其他應(yīng)付款對嗎 會有這種情況嗎

東老師 

2023 12/05 15:33
對這種情況就改成其他應(yīng)付款就行
