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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好,請問圖一的稅費(fèi)這樣寫對嗎,實(shí)際沒繳納這么多稅,季末應(yīng)交稅費(fèi)余額比較大應(yīng)該怎么做分錄,我們是小規(guī)模



您好,圖1的科目 不對,小規(guī)模的科目是 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
我們季度銷售超過30萬,就是要繳1%增值稅的
應(yīng)交稅費(fèi)不管余額大小都是一樣做分錄呀,圖2的分錄沒問題
2023 12/05 18:08

3221 

2023 12/06 15:36
老師您好,我計提了一萬多增值稅實(shí)際只繳納了幾千,那多計提的應(yīng)該怎么辦

廖君老師 

2023 12/06 15:37
您好,明白,把多的調(diào)整到收入,就是收入少了

3221 

2023 12/06 15:38
是因?yàn)橛行∫?guī)模減免的一部分,所以少繳納了

3221 

2023 12/06 15:39
應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄呢

廖君老師 

2023 12/06 15:39
您好,我知道,減免了就是收入要多了,比如30萬以內(nèi)的普票,全做收入,不用做增值稅

3221 

2023 12/06 15:42
當(dāng)時那個季度超30萬了,也可以做成營業(yè)外收入嗎

廖君老師 

2023 12/06 15:51
您好,超了30就是全部要交增值稅,還有多出來呀。
可以做成營業(yè)外收入,也可以的
