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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
事業(yè)單位收到一筆往來(lái)賬款并支付,應(yīng)該怎么記分錄



借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
借:資金結(jié)存
貸:其他預(yù)算收入
2023 12/06 14:53

84784952 

2023 12/06 14:56
上級(jí)單位撥付的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),收到后撥付給企業(yè)了。

家權(quán)老師 

2023 12/06 15:00
不是往來(lái)款嗎?怎么又是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)了?

84784952 

2023 12/06 15:02
你好老師,因?yàn)橐哓?cái)政局的往來(lái)賬戶,是不是這筆錢就不屬于往來(lái)款。不用走其他應(yīng)付款科目

家權(quán)老師 

2023 12/06 15:10
你們只是轉(zhuǎn)撥款,不屬于你們單位的預(yù)算收入,所以掛其他應(yīng)付款
