問題已解決
老師,請教個問題,跨期費用分錄應(yīng)該怎么做



我的意思理解是你支付有了一筆費用,跨年度了,對吧?
2023 12/12 11:22

84784957 

2023 12/12 11:25
嗯嗯老師,是的

東老師 

2023 12/12 11:26
付款的時候你可以這么做賬,借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款
然后在按月攤銷計入到費用就可以

84784957 

2023 12/12 11:26
一是費用的發(fā)票在當(dāng)年,但是業(yè)務(wù)發(fā)票是去年,這種算跨期嗎

東老師 

2023 12/12 11:27
這種肯定是算跨年的了

84784957 

2023 12/12 11:29
不是 我不做賬 要調(diào)賬。就是業(yè)務(wù)發(fā)生在21年,發(fā)票在22年

東老師 

2023 12/12 11:31
如果你要入到2021年的話,就需要通過以前年度隨意調(diào)整入賬

84784957 

2023 12/12 11:34
以前年度怎么調(diào)啊

東老師 

2023 12/12 11:36
那您這個2021年是怎么做的呢?

84784957 

2023 12/12 11:44
2021年沒做,22有發(fā)票的時候做的,比如21年發(fā)生的物流費,2022年做在管理費用 ,支付銀行存款

東老師 

2023 12/12 11:46
這個管理費用需要通過以前年度隨意調(diào)整來代替

84784957 

2023 12/12 11:50
22年的時候 貸以前年度損益調(diào)整?

東老師 

2023 12/12 11:51
對,因為這個是屬于2021年的費用,你是不是在2021年沒有做賬?

84784957 

2023 12/12 11:53
22年的時候 貸以前年度損益調(diào)整?借呢

東老師 

2023 12/12 11:54
借方是以前年度隨意調(diào)整
