問題已解決
那個進(jìn)項稅額可以加計抵減5%這個優(yōu)惠 不會填寫,老師可以指導(dǎo)一下嗎



你好,加急扣除聲明還是申報?
2023 12/14 11:11

84785013 

2023 12/14 11:35
就是我現(xiàn)在需要填11月份的增值稅申報表?,F(xiàn)在就是說這個優(yōu)惠我們現(xiàn)在是可以享受了,但是我現(xiàn)在就是增值稅申報表附表是我不知道怎么填。因為他就是我打開增值稅申報表的時候,然后它有一個提示, 我問了管事的是說 要享受那個進(jìn)項稅額加計抵減5%嘛,是要需要去填寫這個附表式的,但是呢,我就不太清楚,我們是從11月份開始享受嘛。11月份開始享受,那我是要填寫一到11月份的累計數(shù),還是只填寫11月份,嗯,我沒懂。

郭老師 

2023 12/14 11:37
本期發(fā)生額填寫的是進(jìn)項稅額乘以5%。

郭老師 

2023 12/14 11:37
需要抵扣,填寫需要抵扣的金額。發(fā)生額是一到11月份兒的進(jìn)項稅額*5%

84785013 

2023 12/14 13:55
本期發(fā)生額是填寫1-11月份的進(jìn)項*5%嗎 還是只是寫11月份的進(jìn)項稅額*5%

郭老師 

2023 12/14 13:55
到11月份兒的都填寫進(jìn)去。

84785013 

2023 12/14 14:03
我剛才進(jìn)系統(tǒng)填寫了本期發(fā)生額填寫1-11月份進(jìn)項稅額*5%提示不得行

郭老師 

2023 12/14 14:04
那就去稅務(wù)局那邊申報的,他應(yīng)該是有比對。
