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老師,本月開具的紅字發(fā)票增值稅額下月報(bào)稅的時(shí)應(yīng)該申報(bào)在哪里?

84785021| 提問時(shí)間:2023 12/21 15:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
本月開具的紅字發(fā)票增值稅額下月報(bào)稅時(shí),應(yīng)該將該筆紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)填入到《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》中對應(yīng)欄次。 具體來說,如果本月開具的紅字發(fā)票為銷售方開具的負(fù)數(shù)數(shù)據(jù),那么在下月報(bào)稅時(shí),應(yīng)該將該筆紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)填入到《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》中的“開具紅字發(fā)票”對應(yīng)欄次。 同時(shí),還需要注意以下幾點(diǎn): 1.在填報(bào)紅字發(fā)票時(shí),需要準(zhǔn)確填寫紅字發(fā)票的“發(fā)票代碼”、“發(fā)票號碼”。 2.負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)自動(dòng)填入到到《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》中。 3.點(diǎn)擊下一步。該發(fā)票負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)自動(dòng)填入到到《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》中。 4.點(diǎn)擊右上角的“保存”(電子普通發(fā)票點(diǎn)擊右上角的“保存”)。
2023 12/21 15:21
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