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問題已解決

付工程款轉(zhuǎn)扣一家公司但對(duì)方開票給我司,我司付其他費(fèi)用有發(fā)票,這樣三者之間如何做賬

84785000| 提問時(shí)間:2023 12/23 16:06
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,是開票的單位和付款單位不一致還是什么情況?
2023 12/23 16:09
84785000
2023 12/23 16:28
轉(zhuǎn)扣單 我們本來(lái)付A公司10萬(wàn)開票了,轉(zhuǎn)扣5萬(wàn)(需付給B公司),我們付B公司5萬(wàn),B公司開票給我們
易 老師
2023 12/23 16:35
分別按照10萬(wàn)和5萬(wàn)處理
易 老師
2023 12/23 16:36
您好,借:應(yīng)付賬款10,貸:銀行存款5,其他應(yīng)付款5。借:管理費(fèi)用*費(fèi)5,等科目貸:銀行存款5
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