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問題已解決

年底支付的費(fèi)用未取得發(fā)票可以先結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用么?

65892376| 提問時間:2023 12/26 13:31
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,可以先暫估入賬的
2023 12/26 13:31
65892376
2023 12/26 13:32
老師暫估入賬具體怎么寫分錄呢?
劉艷紅老師
2023 12/26 13:34
借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-暫估
65892376
2023 12/26 13:37
我們已經(jīng)付款了,做了預(yù)付賬款入賬。但1月份才給開,是否可以這個月結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用
劉艷紅老師
2023 12/26 13:39
如果暫估的話,是可以的
65892376
2023 12/26 13:40
老師像我們家已經(jīng)付款的,不可以結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用是么?只能等什么時候發(fā)票會來再入費(fèi)用么?
劉艷紅老師
2023 12/26 13:41
要先暫估才可以的
65892376
2023 12/26 13:44
老師暫估入賬后,年后收到發(fā)票的時候分錄怎么做?
劉艷紅老師
2023 12/26 13:45
把前面的分錄做負(fù)數(shù),再做正數(shù)分錄
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