當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
[圖片]老師,我其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),我公賬往法人私卡里轉(zhuǎn)款,怎么備注,填平?法人私卡往公賬辦款又怎么備注呢?



廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,把這個(gè)其他應(yīng)付款重分類到其他應(yīng)收款科目。公賬和法人私卡往來(lái),都是備注往來(lái)款
2023 12/26 14:38

84784979 

2023 12/26 15:55
謝謝老師,我備注還借款,行吧正數(shù),也可以重分類做其他應(yīng)收款吧

廖君老師 

2023 12/26 15:59
您好,備注還借款,可以的。
也可以重分類做其他應(yīng)收款,是的呢
