問題已解決
老師 我看了以前會計做的賬,這個庫存商品在借方是個負(fù)數(shù),要怎么調(diào)整呢?



需要去查一下原因的,是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,還是少做了入庫?
2023 12/27 09:35

84784996 

2023 12/27 09:47
應(yīng)該是多結(jié)轉(zhuǎn)了

郭老師 

2023 12/27 09:47
你紅沖借庫存商品,借業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。

84784996 

2023 12/27 10:11
借:庫存商品 2063.95
貸:主營業(yè)務(wù)成本 -2063.95 老師是這樣嗎

郭老師 

2023 12/27 10:13
是的,對的,是這么做的。

84784996 

2023 12/27 10:37
老師 還有就是關(guān)于往來款,我見以前的會計做的是,收到老板款項用其他應(yīng)收款——張三,老板支付費(fèi)用時,用的是其他應(yīng)付款——張三。這樣有問題嗎

郭老師 

2023 12/27 10:38
有問題的,同一個用一個科目就行。

84784996 

2023 12/27 10:50
那以后交接的時候,我能不能要求她把其中一個科目搞平了在接手吖

郭老師 

2023 12/27 10:52
可以的,可以這么做的。
