問題已解決
如圖,請帶上詳細(xì)數(shù)值



(1)進(jìn)項稅額應(yīng)該轉(zhuǎn)出處理
借:應(yīng)付職工薪酬 11300
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出)10000*0.13
原材料 10000
2023 12/27 15:25

一休哥哥老師 

2023 12/27 15:27
(2)
應(yīng)該繳納增值稅
借:長投28250
貸:主營業(yè)務(wù)收入 25000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3250

一休哥哥老師 

2023 12/27 15:27
借:主營業(yè)務(wù)成本 20000
貸:庫存商品 20000

一休哥哥老師 

2023 12/27 15:28
加收滯納金和罰款 2300元
借:營業(yè)外支出 2300
貸:銀行存款 2300
