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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)教一下,22年收到的審計(jì)費(fèi)用發(fā)票現(xiàn)在紅沖,該怎么記賬



你好,當(dāng)時(shí)做了管理費(fèi)用的嗎?
2023 12/28 15:21

蘭蘭 

2023 12/28 15:42
是的,當(dāng)時(shí)借:管理費(fèi)用4716.98,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)283.02,貸:其他應(yīng)付款5000

郭老師 

2023 12/28 15:43
借其他應(yīng)付款,
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。

蘭蘭 

2023 12/28 15:44
借:以前年度損益調(diào)整-4716.98,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-283.02,貸:其他應(yīng)付款5000。這樣對(duì)嗎

蘭蘭 

2023 12/28 15:45
2023會(huì)計(jì)新準(zhǔn)則

郭老師 

2023 12/28 15:46
可以的,可以這么做的。

蘭蘭 

2023 12/28 15:48
好的,謝謝您了

郭老師 

2023 12/28 15:49
不用客氣,工作愉快。
