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老師,請問涉及加計抵扣稅的業(yè)務(wù)該怎么做會計分錄

84785028| 提問時間:2023 12/28 21:04
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
您好,一、計算當(dāng)期可抵扣進(jìn)項加計抵減額相關(guān)賬務(wù)處理  1、發(fā)生當(dāng)期根據(jù)可抵扣進(jìn)項計提可加計抵減額,怎么做會計分錄?  借:固定資產(chǎn)、原材料、費(fèi)用等科目  應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅金  應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進(jìn)項加計額  貸:銀行存款  2、當(dāng)期發(fā)生不可抵減進(jìn)項稅額期末轉(zhuǎn)出進(jìn)項,怎么做會計分錄?  借:成本、費(fèi)用科目  貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅金轉(zhuǎn)出  應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進(jìn)項加計額  二、當(dāng)期進(jìn)項加計額抵減應(yīng)納稅額的時候,怎么做會計分錄?  借:應(yīng)交稅金—交增值稅—進(jìn)項加計抵減額  貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進(jìn)項加計額  三、優(yōu)惠到期如果還有進(jìn)項加計額抵減結(jié)余的,其會計分錄怎么做?  貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待遞減進(jìn)項加計額  借:主營業(yè)務(wù)成本
2023 12/28 21:05
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