問題已解決
老師苗木免稅發(fā)票 票面金額*9%作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣使用了 ,然后報(bào)增值稅的時(shí)候把票面金額當(dāng)成本填入附表二了,忘記減稅額了有什么影響嗎?



那么就需要更正申報(bào)。
2023 12/29 10:52
m570680018 

2023 12/29 11:03
已經(jīng)跨年了,更正不了,最近才發(fā)現(xiàn),去年12月份的

家權(quán)老師 

2023 12/29 11:06
沒事的,只是沒有抵扣到稅
m570680018 

2023 12/29 11:09
稅額也正常抵扣了,就是在附表二中,金額那一欄填的時(shí)候忘記減稅額了,稅額那一欄是按票面金額的百分之9正確填寫的

家權(quán)老師 

2023 12/29 11:11
沒有多抵扣稅就不用管
m570680018 

2023 12/29 11:12
好的,謝謝老師

家權(quán)老師 

2023 12/29 11:14
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。
