問題已解決
宋老師2 不要接 你好,收到多收取的殘保金分錄怎么做



借銀行
貸其他應(yīng)付款,
借其他應(yīng)付款,借管理費用負數(shù)
看一下當(dāng)時支付的時候計提了嗎?沒有的話直接充管理費用。
2023 12/29 13:42

84784970 

2023 12/29 13:46
計提時我是:借:管理費用-殘保金 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交殘疾人保障金 支付時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交殘疾人保障金 貸:銀行存款
現(xiàn)在收到稅局中的減免殘保金 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-退稅

郭老師 

2023 12/29 13:49
可以這么做,你也可以借銀行
貸應(yīng)交稅費,
借應(yīng)交稅費,借管理費用負數(shù),但是你以后在做的時候不要做應(yīng)交稅費了。
