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問題已解決

2019年9月,云河公司發(fā)生如下與采購相關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務,云河公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,以實際成本法核算。 7月,公司購進一臺設(shè)備,價款為1000000,增值稅進項稅稅額為13000,取得運費增值稅專用發(fā)票,其中運費100000元,增值稅9000元,裝卸費70000元,保險費10000元。全部用銀行存款支付,設(shè)備已投入使用。

84784950| 提問時間:2024 01/01 16:36
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,借:固定資產(chǎn) 1000000+100000+70000+10000 應交稅金-應交增值稅-進項稅 13000+9000 貸:銀行存款 1000000+100000+70000+10000 + 13000+9000
2024 01/01 16:37
84784950
2024 01/01 16:38
老師那增值稅率13%不用管嗎
廖君老師
2024 01/01 16:39
您好,題中已知條件給我們了,增值稅進項稅稅額為13000就是用了?增值稅率13%
84784950
2024 01/01 16:41
什么意思 老師不太懂
廖君老師
2024 01/01 16:42
您好,我的意思,題已經(jīng)告訴我們增值稅是多少了,如果不告訴我們,我們要自己計算?1000000 *13%等于? ?增值稅進項稅稅額為13000
84784950
2024 01/01 16:43
那有個增值稅9000,這個不需要×13%嗎
廖君老師
2024 01/01 16:50
您好,這是運輸業(yè)的增值稅,稅率是9%的
84784950
2024 01/01 16:51
噢好的謝謝老師
廖君老師
2024 01/01 16:52
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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