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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是企業(yè),收到科技廳下?lián)艿捻?xiàng)目款,項(xiàng)目結(jié)束期是2024年3月份,這期間的支出怎么記賬?都要用哪些科目



您好,借 銀行存款 貸 遞延收益,然后你們支出,正常計(jì)入項(xiàng)目成本,最后用遞延收益沖銷
2024 01/06 09:33

84785043 

2024 01/06 09:35
就是從收到資金,到項(xiàng)目結(jié)束,怎么記賬

小鎖老師 

2024 01/06 09:37
收到資金借銀行存款貸遞延收益,然后你比如項(xiàng)目支出,你做了主營業(yè)務(wù)成本或者是在建工程貸方式銀行存款,然后最后再做借遞延收益帶主營業(yè)務(wù)成本

84785043 

2024 01/06 09:38
遞延收益嗎?還是專項(xiàng)應(yīng)付款?

小鎖老師 

2024 01/06 09:39
用遞延收益這個(gè)科目就可以

84785043 

2024 01/06 09:40
費(fèi)用化支出呢

小鎖老師 

2024 01/06 09:41
那直接做管理費(fèi)用不是就可以了

84785043 

2024 01/06 09:46
借:管理費(fèi)用貸:銀行存款?那費(fèi)用化支出怎么在遞延收益上體現(xiàn)?

小鎖老師 

2024 01/06 09:47
借 遞延收益? 貸 管理費(fèi)用,沖銷啊這個(gè)當(dāng)然是

84785043 

2024 01/06 09:53
就月末沖銷是吧?不是項(xiàng)目結(jié)束沖銷?

小鎖老師 

2024 01/06 09:54
對(duì)月末沖銷就可以了

84785043 

2024 01/06 10:34
在建工程呢?完成后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?還是在項(xiàng)目審計(jì)后結(jié)轉(zhuǎn)?

小鎖老師 

2024 01/06 10:40
最好是審計(jì)以后的這個(gè)
