老師,我是一般納稅人11月份銷售方開了一張紙質的專票已經被我抵扣認證申報入賬了,但是到了11月22日對方又沖紅了。我在12月份應該怎么轉出進項?在申報表《二》那里填嗎?還需要填什么?第一次遇到這樣的情況不太會處理。
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