問題已解決
12月底收到供貨商的貨單沒有發(fā)票我做了暫估入庫,到了1月材料商開票我能把發(fā)票放到12月的賬里沖暫估嗎



你好,到了1月材料商開票,是在1月份沖銷12月份的暫估入賬,然后根據(jù)發(fā)票在1月份做購進分錄
而不是把發(fā)票放到12月的賬里的
2024 01/10 19:27
Ann 

2024 01/10 19:31
12月暫估的時候 借庫存商品:貸應付暫估 1月收到發(fā)票 借 庫存商品 貸應付暫估 紅字 借庫存商品 貸 應付賬款
Ann 

2024 01/10 19:31
12月暫估的時候 借庫存商品:貸應付暫估 1月收到發(fā)票 借 庫存商品 貸應付暫估 紅字 借庫存商品 貸 應付賬款

鄒老師 

2024 01/10 19:32
你好,賬務處理的過程是這樣的
