問題已解決
老師,公司收到的這張發(fā)票怎么記賬?



你好,這個是你們對外開的發(fā)票
2024 01/11 17:10

84784983 

2024 01/11 17:15
收到的個人去稅務局代開的

東老師 

2024 01/11 17:17
就是你們固定資產(chǎn)嗎?還是采購的要賣出去的?

84784983 

2024 01/11 17:23
固定資產(chǎn)怎么處理?如果想作為費用入賬又改怎么處理?

東老師 

2024 01/11 17:23
借,固定資產(chǎn)貸,銀行存款就行了

84784983 

2024 01/11 17:31
老師,那如果作為費用呢?

東老師 

2024 01/11 17:31
這個金額比較大建議不不計入這個金額比較大,建議不不計入到費用

84784983 

2024 01/11 17:36
好的,那代扣的個稅怎么處理呢?

東老師 

2024 01/11 17:36
借固定資產(chǎn) 貸其他應付款 借其他應付款 貸應交稅費應交個人所得稅

84784983 

2024 01/11 17:47
如果還收到一張是支付的勞務費用改怎么處理?謝謝

東老師 

2024 01/11 17:48
這個勞務費費主要是干嘛用的呢?

84784983 

2024 01/11 19:00
老師你好,是測繪公司支付給個人的測繪費

東老師 

2024 01/11 19:02
這個就記入到管理費用勞務費

84784983 

2024 01/11 19:10
那代扣代交個上面一樣操作是吧

東老師 

2024 01/11 19:11
對,和上面一樣的操作的
