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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師 我今天做企業(yè)所得稅申報(bào) 上一年度的研發(fā)支出可以加計(jì)扣除 我是把研發(fā)支出的余額直接填寫(xiě)到申報(bào)表上去嗎?

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/15 08:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這里填寫(xiě)的是研發(fā)支出費(fèi)用化的發(fā)生額。
2024 01/15 08:54
郭老師
2024 01/15 08:54
他不是余額研發(fā)支出費(fèi)用化,它沒(méi)有余額,月末都是結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用。
84785021
2024 01/15 09:35
知道了 剛剛看到現(xiàn)在還填不了 要匯算清繳的時(shí)候 這個(gè)地方要填嗎
郭老師
2024 01/15 09:36
你好,這個(gè)有有一個(gè)是企業(yè)所得稅,然后另一個(gè)下面的綜合的那個(gè)是什么稅款的。
郭老師
2024 01/15 09:36
企業(yè)所得稅的需要你申報(bào)。
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