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問題已解決

老師,您好,12月份憑證里銷售費用錄錯數(shù)了,多錄了2千多塊錢,怎么更正 已經(jīng)結(jié)賬了 也申報了 稅款也繳納了

84785027| 提問時間:2024 01/16 09:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 是什么企業(yè)會計準則 跨年紅沖就可以
2024 01/16 09:41
84785027
2024 01/16 10:27
小企業(yè)會計準則 跨年紅沖有什么要注意的嗎?申報表需要更改嗎 稅款
樸老師
2024 01/16 10:33
同學你好 這個用利潤分配未分配利潤
84785027
2024 01/16 10:39
12月份我做的分錄是這樣的 借:銷售費用-差旅費 2300 貸:其他應付款-法人 2300
樸老師
2024 01/16 10:43
同學你好 那你做 借其他應付款 貸利潤分配未分配利潤
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