問題已解決
老師,您好,12月份憑證里銷售費用錄錯數(shù)了,多錄了2千多塊錢,怎么更正 已經(jīng)結(jié)賬了 也申報了 稅款也繳納了



同學你好
是什么企業(yè)會計準則
跨年紅沖就可以
2024 01/16 09:41

84785027 

2024 01/16 10:27
小企業(yè)會計準則 跨年紅沖有什么要注意的嗎?申報表需要更改嗎 稅款

樸老師 

2024 01/16 10:33
同學你好
這個用利潤分配未分配利潤

84785027 

2024 01/16 10:39
12月份我做的分錄是這樣的 借:銷售費用-差旅費 2300 貸:其他應付款-法人 2300

樸老師 

2024 01/16 10:43
同學你好
那你做
借其他應付款
貸利潤分配未分配利潤
