當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我想問(wèn)下,12月份的報(bào)銷,因?yàn)?月才提交且發(fā)放報(bào)銷款,那這些費(fèi)用報(bào)銷是如何做賬呢?



你好,12月份借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款,
一月份借其他應(yīng)付款貸銀行
2024 01/23 12:23

84784977 

2024 01/23 12:25
如今這些報(bào)銷我是1月才做賬呢

郭老師 

2024 01/23 12:25
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行

84784977 

2024 01/23 12:26
當(dāng)時(shí)12月的時(shí)候沒(méi)有做借管理費(fèi)用那筆分錄,因?yàn)楫?dāng)時(shí)還沒(méi)交過(guò)來(lái),所以也沒(méi)有數(shù)據(jù)

郭老師 

2024 01/23 12:27
你好,我上面給你寫(xiě)了一月份做的賬務(wù)處理的

84784977 

2024 01/23 13:31
然后到時(shí)匯算清繳的時(shí)候跟審計(jì)說(shuō)??

郭老師 

2024 01/23 13:31
你好,讓他自己查。這個(gè)不用跟審計(jì)說(shuō)的。
