問題已解決
老師,你好,就是收取了點子費(fèi),給其他公司代開發(fā)票,公賬上收了款,扣除點子費(fèi)后私賬上退給他了。這種內(nèi)賬上怎么處理呢。實際怎么這個業(yè)務(wù)



學(xué)員朋友您好,這種是內(nèi)外兩套,外賬根據(jù)公戶的業(yè)務(wù)處理,內(nèi)賬單獨登私戶臺賬
2024 01/24 10:11

84785038 

2024 01/24 10:12
比如,外賬上是借應(yīng)收109,貸收入100,銷項稅9。但內(nèi)賬上實際沒有這種業(yè)務(wù)發(fā)生,我應(yīng)該怎么去體現(xiàn)呢,稅費(fèi)又是真實的

易 老師 

2024 01/24 10:15
學(xué)員朋友您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。貸:營業(yè)外收入(差),銀行存款

84785038 

2024 01/24 10:18
營業(yè)外收入(差),是指什么呢

易 老師 

2024 01/24 10:25
買票與進(jìn)項稅形成的利差
