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收到上年度增值稅及附加稅退稅該怎么做分錄



同學,你好
1、如果形成了應交稅費——應交所得稅借方余額,則做以下會計分錄處理:
借:銀行存款
貸:應交稅費
2、如果原來計提過所得稅費用,則做以下會計分錄處理:
借:銀行存款
貸:以前年度損益調(diào)整
3、結(jié)轉(zhuǎn)時,做以下會計分錄處理:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:未分配利潤
2024 02/19 11:20

收到上年度增值稅及附加稅退稅該怎么做分錄
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