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問題已解決

老師,您好!應交稅費下的明細科目到年底要如何結平?具體分錄是什么,麻煩指點一下。謝謝!

Jennifer| 提問時間:2024 02/20 15:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
賬號都有哪些明細?有余額的一般納稅人還是小規(guī)模?
2024 02/20 15:30
郭老師
2024 02/20 15:30
都有哪些明細有余額?你們是一般納稅人還是小規(guī)模的?
Jennifer
2024 02/20 15:34
一般納稅人。進項,銷項,進項稅額轉出,轉出未交增值稅,減免稅款,城鎮(zhèn)土地使用稅,房產稅,個稅,待認證進項稅額,待轉銷項稅額,印花稅
郭老師
2024 02/20 15:35
土地使用稅、房產稅、個稅這些余額方向 待認證待轉銷銷項不接轉 減免稅款是什么業(yè)務?
郭老師
2024 02/20 15:36
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅
Jennifer
2024 02/20 15:47
那最終余額都在轉出未交增值稅這個科目哈
郭老師
2024 02/20 15:48
你再仔細看一下可以嗎?轉出未交增值稅,只要沒有留底,他也沒有余額。
Jennifer
2024 02/20 15:54
轉出未交增值稅在借方有余額是不是有留底?進項稅額轉出科目要怎么結平呢?
郭老師
2024 02/20 15:55
對的,是的,也是結轉到轉出未交增值稅里面去。
Jennifer
2024 02/20 16:10
減免稅款是支付航稅服務費的,需要結平嗎
郭老師
2024 02/20 16:12
你好,你看一下這個金額抵扣了嗎?抵扣了的話也是結轉到轉出未交增值稅里面去。
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